渤化工程2022年度内部审核工作自7月18日开始至8月1日结束,受审范围覆盖管理体系所有部门(共计22个)以及公司在运行重点项目。本次内审工作由技术管理部牵头,公司领导高度重视,各部门领导和相关负责人全力配合,内审组全体成员实事求是、认真负责,从体系运行、部门管理、项目管理等多个方面提出了建设性的改进意见及建议,并督促各部门在一定期限内对存在问题完成整改。
通过本次内部审核,验证了各部门对质量、环境、职业健康安全管理体系的宣贯执行情况。渤化工程各部门按照体系文件规定的职责分工,各司其职,基本做到了管理的系统化、规范化和程序化,充分体现了公司管理体系运行的适宜性、充分性和有效性。